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有色金属企业可行性研究报告(热门17篇)

时间: 作者:MJ笔神

报告可以帮助我们总结过去的工作经验和教训,为未来的决策提供依据和参考。范文中的内容和表达方式仅供参考,大家可以根据自身的实际情况进行修改和适应。

企业入驻动漫的可行性研究报告范文

(1)合营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模;。

(4)合营期限,合营各方利润分配和亏损分担比例;。

(6)可行性研究报告总的概况、结论、问题和建议。

二、产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求的情况和市场预测的方法。

三、物料供应安排(包括能源和交通等)及其依据。

四、项目地址选择及其依据。

五、技术设备和工艺过程的.选择及其依据(包括国内外设备分交的安排)。

六、生产组织安排(包括职工总数、构成、来源及经营管理)及其依据。

七、环境污染治理和劳动安全、卫生设施及其依据。

八、建设方式、建设进度安排及其依据。

九、资金筹措及其依据(包括原厂房、设备入股计算的依据)。

十、外汇收支安排及其依据。

十一、综合分析(包括经济、技术、财务和法律等方面的分析)。要采用动态法和风险法(或敏感度分析法)等方法分析项目的效益、外汇收支等情况。

企业可行性研究报告范文

xx市自然条件优越,农产品资源丰富。xxxx年,水果种植面积达xx万亩,总产量xx万吨;蔬菜种植面积达xxx万亩,总产量xxx万吨;肉类总产量xx万吨,水产品总产量x万吨,肉猪、牛、羊、仔猪xxxx万头;其中xx县农产品产量、种类占全市xx%以上,xx镇及附近的xx、xx等镇的农副产品生产更是占近郊农业的xx%以上,是xx市民的“米袋子”、“菜篮子”和“果盘子”,到xxxx年各项农副产品将会得到进一步发展。

综上所述,xx交通条件便利,农业基础雄厚,农副产品资源丰富,社会需求旺盛,xxx供销社农贸批发市场工程项目完成后,市场将起到沟通内外,调节供给,促进了本地农业产业化的发展,市场具有良好的`发展前景。

二、项目定位和功能。

(一)项目定位。

xxx供销社农贸批发市场工程建成后,通过3—5年的培育,将市场建设成集农副产品批发、检测、仓储、物流配送的多功能、经营多品种的现代化区域性的农副产品批发市场,“新网工程”县级示范点。

(二)项目功能。

1、带动xx农业产业化经营。

发挥市场的核心作用,通过与xx农产品生产基地建立长期的产销联盟,走“市场+基地+农户”和“市场+农民专业合作社+农户”模式,实现大生产和大市场对接,推行大宗农副产品交易,带动农业产业化经营。

2、培育一批思想素质高、业务技能强的专业化经纪人发挥批发市场的集聚效应和供销社在农村的影响力,积极引导培育农村经纪人和种养大户的成长,形成一批高素质的农村市场经济能人和致富带头人,充分发挥其在农产品流通中的作用。

3、搭建农户与市场对接的桥梁。

通过市场完善的信息网络和物流配送,上连基地(农户),下接销地市场、县市集贸市(包括街市、超市)和消费者,引导千家万户的农民对接千变万化的市场,实现搭建农户与市场对接。

4、形成农副产品质量安全的源头治理机制。

把xxx供销社农贸批发市场作为xx县进入xx市场的第一道关卡,有效监控进入市场的农副产品源头。建立专门的农副产品质量检验室,对xxx供销社农贸批发市场的农副产品进行抽检。如发现产品安全问题,立即停售,并追查其来源,对该产品的经营者、交易机构、运销者、生产者进行处理,情节严重的,予以取消交易资格乃至追究法律责任。

三、项目场址及建设条件。

根据《xx市商贸业发展规划(—)》,中心批发市场选址为xx路周边或xx路周边。该项目地址xxx正好处在国道xxx旁边,连接xx和xx高速,符合《xx市商贸业发展规划(20—20)》。市场是原xx供销社市场,基础好,位置佳,交通便利,通过土地租用出资的方式合作开发,新建交易大棚及市场门面,改建部分房屋,即可交易。

四、市场经营管理机构。

(一)管理机构。

成立农产品批发市场公司,按股份制运作,股东会为公司的最高权利机构。股东会授权董事会全权负责公司的管理,公司业务接受xx供销社指导。

(二)经营机构。

公司的日常经营和管理运作实行总经理领导下的经营班子负责制,根据管理和经营的需要,由各职能部门负责具体运作。经营管理和财务人员主要由xx供销社组织。

工厂企业可行性研究报告范文

从数据来看,20xx年1~4月,我国的原油加工量为15868.3万吨,同比增长3.2%;乙烯产量为529.8万吨,同比增长3.0%;合成树脂产量为1851.8万吨,同比增长9.8%;合成纤维单体产量为736.8万吨,同比增长1.4%;合成橡胶产量为132.1万吨,同比增长7.4%。乙烯产量扭转了负增长,但增速很低,三大合成也都低速增长。石化各主要子行业的盈利状况基本呈现小幅反弹。其中,有机化学原料制造业实现主营业务收入4322.18亿元,同比增长15.2%,实现利润总额111.00亿元,同比增长2.3%;合成树脂制造业实现主营业务收入2427.01亿元,同比增长13.5%,实现利润总额80.31亿元,同比增长11.9%;合成橡胶制造业实现主营业务收入388.33亿元,同比增长24.9%,实现利润总额21.70亿元,同比增长17.2%;合成纤维单体(聚合)制造业实现主营业务收入946.06亿元,同比下降4.4%,实现利润总额-6.20亿元。

从各主要子行业看,合成纤维单体(聚合)制造业由于受到棉花价格大幅下降等因素的影响,行业出现亏损。有机化学原料制造业和合成树脂制造业两个最大的子行业的盈利水平也反弹乏力,这在很大程度上反映出了经济基本面偏冷。从20xx年的情况来看,虽然原油价格稳定在100美元/桶(布伦特)上下,对于整个石化产业链还是比较有利的,但是,由于实体经济的持续走弱而导致的需求端下降趋势,将对整个行业形成冲击。固定资产投资增速将会下降,装臵开工率会下降,行业的经济活度会下降,化工的下降周期将变得漫长且底部无法明确。

“入世”以来,我国化工产业发生了巨大变化,化学品市场在世界上的地位进一步得到提升,化学品产量持续增长,化学品进口的年均增长率近十年来一直居世界首位,我国化工园区的基地化、规模化正在加速,外商外资全方位进入我国市场的步伐明显加快,烯烃及其下游衍生物装置正在向规模化发展,我国化工产业已经进入了一个全方位、多层次、宽领域的开放、竞争和发展的新阶段。2005年我国取代德国,登上全球化工产业第三大国的位置。到20xx年。我国已经有十余种主要石油化工产品的产量居世界前列,其中化肥、合成氨、纯碱、硫酸、染料、磷矿、磷肥、合成纤维、胶鞋等产量居第一位;农药、烧碱、轮胎产量居设计界第三位;原油生产、合纤单体、合成胶、合成树脂、合成纤维能力和产量、部分合成单体能力和产量都居世界前列。由于国内产能产量大幅提高,我国主要的石油石化产品的自给能力有了不同程度的提高。就总量而言,我国已成为世界上主要的精细化工产品生产国之一。根据中国化工报的统计数据,20xx年我国规模以上企业农药总产量达190.2万吨,已居世界第一位。未来,我国将在农药、涂料、染料、食品添加剂、胶黏剂、电子化学品及水处理剂7个领域重点开发新型高附加值产品,满足各产业需要。

“十五”、“十一五”期间,我国石油和化工产业基地快速发展,除原有的化工基地将继续改造和扩建外,在临海、临江或资源丰富地区建设的国家及化学工业园区都将进入快速发展阶段,如:上海化学工业区、南京等化工区、江苏张家港扬子江国际化工园区等。现全国已有60多个建设或拟建的化工园区,这些化工园区交通运输便利、产品靠近市场、园区内原料和产品相互配套、劳动力便宜、公用工程设施完善等,给投资者创造了比较好的条件,美、日、德等外资公司大量进入这些园区。精细化工和专用化工产品将成为新的增长点,“绿色化工”也将是我国化工产业未来发张的必然趋势。根据我国石油和化学工业协会预测,近年来我国石油和化工产业将以年均7%—10%的速度增长,将远远高于世界目前3%—4%的增长速度,我国石油产业的世界市场份额将逐年增大。

近年来,以欧美大石油石化公司为主,日、韩、中东等国家地区紧跟其后的外资企业加大了对我国市场的投入,规模日趋加大,业务领域日趋广泛,产业链结构日趋完善,是我国石化产业市场化进程进一步加快,多元化竞争格局已经形成。目前外资已经形成了以油品营销、石油化工、精细化工、专用化学品、功能化学品、合成材料加工、石油石化仓储物流、高附加值终端产品为重点的投资发展产业集群,有些领域已在我国占有相当份额。石化领域目前已成为我国对外开放最高、外商最活跃、发展最快、投资项目最多、投资规模最大的领域。外商对我国石化产业的投资主要包括三类:以炼油和乙烯为龙头的石油化工项目;聚丙烯酰胺、环氧树脂等精细化工产品和专用化学品以及传统的优势产品如轮胎、涂料、染料和农药项目等。另外,日本、韩国、台湾等周边国家和地区也利用我国广阔的消费市场和廉价劳动力,将部分产品转移到我国生产。

随着经济的快速发展,我国对能源的需求也是飞速上涨。由于能源供应不足,高昂的油价迫使我国需要寻找替代能源。就石油化工行业而言,通常所说的替代能源主要是指燃料乙醇、生物柴油、甲醇、二甲醚等。而我国化工行业未来发展重点主要有六个方面。

一是重点发展农用化学品。化肥行业重点是提高国产化肥的竞争能力,保证其在国内市场的主导地位。其中氮肥要抓大、中型企业的节能、增产和提高产品质量的技术改造;磷复肥要大力增产,向规模化、基地化方向发展;钾肥是重点建设好青海化肥基地和积极利用国外资源,缓解中国钾肥供应压力。农药工业重点是进行产品结构测整和企业组织结构调整,加快替代高毒有机磷的杀虫剂、除草剂和杀菌剂的发展,采取多种措施逐步使企业走向集约化经营。

二是搞好国民经济重点产业的配套。重点发展有机硅、聚氨酯等化工新材料:子午线轮胎、汽车及机械用新型橡胶制品及为国防军工配套的橡胶制品、建材用塑料制品和防水材料等;建筑、汽车、交通用新型高档涂料、电子化公用无机化工材料等。

三是加快精细化工产品的发展,提高化工行业的精细化率。重点发展经表面处理的、高纯、品行单一的、超细和纳米级无机盐产品;节能、环保型、耐久型既具有特殊功能的专用涂料;符合国际纺织品要求。

企业入驻动漫的可行性研究报告范文

一、项目名称。

二、项目承办单位。

三、项目建设地点。

五、项目承办单位概况。

第二节项目背景。

一、行业背景。

1、国际方面。

2、国内方面。

二、行业发展现状。

1、国际方面。

2、国内方面。

三、企业发展定位分析。

四、项目建设的有利条件。

第四节建设规模、项目方案。

一、建设规模。

二、项目方案。

第五节项目主要技术经济指标。

第二章动漫产业市场分析。

第一节动漫产业发展背景和宏观环境分析。

第二节国内动漫产业格局分析。

一、行业总体情况。

二、动漫主要企业分析。

三、动漫市场分析。

第三节动漫市场供需情况分析。

第四节动漫产业发展的目标市场分析。

一、国际目标市场预测。

二、国内目标市场预测。

三、拟建项目的目标市场。

四、竞争力分析。

1、竞争对手分析。

2、竞争优势分析。

五、进入目标市场主要措施。

第三章项目选址与建设条件。

第一节项目选址。

一、地理位置。

二、气象、水文与地质条件。

第二节建设条件。

一、主要原材料供应。

二、各种劳保用品、办公用品。

三、公用设施。

第四章工程技术方案。

第一节概述。

一、动漫技术现状。

二、本项目的核心技术问题。

三、主要技术来源。

第二节主要设备选购。

第三节质量标准与控制。

第四节总图运输。

一、工程概况。

二、平面布置。

三、竖向布置。

四、项目绿化。

五、项目运输。

第五节建筑与结构。

一、工程地质条件。

二、主要建(构)筑物建筑、结构方案选择。

三、确定防火、防蚀、防潮、防尘、防水、防烟、隔音、隔热、保温等建筑特殊处理措施。

四、主要建(构)筑物建筑特征和结构类型。

第六节给排水。

一、设计依据。

二、设计范围。

三、给水。

四、排水及污水处理。

第七节供配电与通讯。

一、设计依据。

二、设计范围。

三、供配电设计。

四、配电和照明。

五、接地。

六、防雷、防静电。

七、通信。

第八节供气。

第九节燃料。

第十节主要设备表及估价表。

第五章节约能源。

第一节概述。

第二节节约热能措施。

第三节节电措施。

第四节节水措施。

第五节节能效果。

一、装备节能。

二、建筑节能。

三、节能效果。

第六节节能效果分析结论与建议。

第六章环境保护。

第一节本项目执行的相关环保标准。

第二节概述。

第三节主要污染源和污染物。

第四节三废处理方案。

第五节其它防治措施。

一、绿化。

二、环境监测。

第七章安全与卫生。

第一节概述。

第二节设计依据。

第三节易燃、易爆物质和有害因素。

第四节设计中所采取的防范和治理措施。

第五节预期效果及评价。

第八章消防。

第一节消防标准及要求。

第二节消防措施。

一、总图与建筑。

二、工艺。

三、给排水。

四、电气。

第九章劳动组织与定员。

第一节组织机构。

一、组织结构。

二、工作制度。

第二节定员。

一、管理人员。

二、劳动人员。

三、人员培训。

第十章项目建设进度安排。

第一节项目进度计划。

一、建立动漫项目实施管理机构。

二、资金筹集安排。

三、技术获得与转让。

四、勘察设计和设备订货。

五、施工准备。

六、施工和准备。

七、竣工验收。

第二节项目计划实施内容表。

第十一章投资估算。

第一节工程概况。

第二节编制依据。

一、定额依据。

二、设备价格。

三、材料价格。

第三节有关进口设备材料费率标准。

第四节其他费编制。

第五节投资分析。

一、按项目工程性质划分。

二、按项目费用性质划分。

第十二章技术经济分析。

第一节说明。

第二节基础数据。

一、方案及售价。

二、总投资与资金筹措。

三、税金。

四、定员及工资标准。

五、基准收益率。

第三节财务测算成本费用说明。

第四节盈利能力分析。

一、损益和利润分配表。

二、现金流量表。

三、计算相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期)。

第五节敏感性分析。

一、单因素敏感性风险分析。

二、多因素敏感性分析。

第六节盈亏平衡分析。

第七节项目总投资。

第十三章项目风险分析。

第一节主要风险。

一、市场风险。

1、原材料价格。

2、能源价格。

3、市场需求。

二、技术风险。

三、其他风险。

第二节防范和降低风险对策。

一、市场风险的防范。

二、技术风险的防范。

三、其他风险的防范。

第十四章研究结论与建议。

第二节xx建议。

附录。

一、附图。

二、附表。

有色金属企业可行性研究报告

是我国全面建设小康社会的关键时期,工业化、城镇化、信息化深入发展,内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、城镇基础设施和新农村建设等重大工程继续实施,为有色金属工业发展带来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的发展,需要有色金属工业提供重要支撑,在高精尖产品发展方面需要重大突破。上下游产业相互融合、企业重组步伐加快,为有色金属工业发展增添了新的活力。同时,随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进,对节能减排、保护环境提出了新的、更高的目标和任务,能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化,迫切要求有色金属工业加快转变发展方式,加速实现转型升级。

未来,随着基础设施投资加快、国家战略性新兴产业发展规划和节能产品惠民工程的出台落实,对有色金属尤其是有色金属精深加工产品的消费需求将进一步加大。根据《有色金属工业规划》,预计xx期间,有色金属需求将保持一定的增长,但与相比,增速将明显放缓,20xx年十种有色金属的消费量预测如下:

项目总投资5亿元,将主要完成收购标的企业,帮助其复产及扩大设备规模等。收购完成后,将实现xxx公司多元化经营的战略目标。

第一部分项目概况。

一、项目名称。

二、项目承办单位。

三、并购动因。

四、投资主体。

(一)投资方。

(二)被投资方。

五、并购计划。

六、项目主要经济技术指标。

第二部分项目背景和必要性与可行性分析。

一、项目背景。

二、投资的必要性与可行性分析。

第三部分投资方案。

一、预计投资总额。

二、并购定价原则。

三、并购方式。

四、其他有关约定及承诺。

五、资金来源。

六、并购流程。

第五部分目标公司的主要情况。

一、目标公司概况。

(一)企业基本情况。

(二)现有股权结构及股东情况。

(三)企业组织架构。

二、目标公司的经营及财务情况。

(一)生产能力及经营情况。

(二)主要客户。

(三)主要财务情况。

第六部分并购后的经营发展规划。

一、并购后的经营与管理。

二、未来发展规划。

第七部分投资估算及资金筹措。

一、投资估算依据和说明。

二、资金使用计划。

三、资金筹措方案。

第八部分财务评价。

一、基本财务数据假设。

二、销售收入预测与成本费用估算。

三、盈利能力分析。

四、盈亏平衡分析。

五、财务评价结论。

第九部分项目并购影响效果分析。

第十部分项目风险分析及对策。

一、法律风险及对策。

二、信息风险及对策。

三、市场风险及对策。

四、管理风险及对策。

第十一部分结论。

外商投资企业项目可行性研究报告

宗旨:采用先进技术和科学的经营管理方法,提高自身的竞争能力,积极开拓国内外市场,以获取满意的经济效益。

经营范围:技术开发、技术服务:网络技术、计算机软件产品;生产:计算机软件产品,销售自产产品(涉及许可证的凭证经营,国家禁止和限制的除外)。

法定住所:xxxx国籍:中国香港。

注册资本:xxx万美元。

出资方式:外汇资金,现汇xx万美金。

出资期限:首期注册资本自营业执照签发之日起三个月内缴付15%,其余自营业执照签发之日起一年内缴清。

1、项目概况及分析。

xxxxxxx有限公司主要投资方向为游戏软件开发,主要集中在网页游戏的研发制作。早在多年以前,网页游戏就已经出现了。只是当时大多游戏都属于简单的交互内容。而且每次操作都需要刷新页面。在网络速度不发达的年代,这种游戏在时间上的消耗可以说是很奢侈的。因此,单机游戏的大规模发展与崛起,也迅速的使最初的网页游戏,如江湖一类的产品失去了玩家群体。

而在近年来,伴随着网络技术的发展,带宽的普及。人们的计算机硬件水平也普遍比之前提高了数十倍。而在网页技术方面,如java和rie富媒体的告诉应用,使得如今技术人员在开放网页游戏上可以实现更多的交互和简洁的功能。因此,网页游戏重新拥有了出现的意义,其不必下载任何客户端,打开网页即可直接游戏的特色。

2、项目特点及优势分析。

(3)网页游戏的开发投入很小。从目前行业的情况来看,一支十个人的团队已经足以支撑一款网页游戏的开发。

(4)网页游戏,题材更适合采用绿色健康内容,同时也适合在手机上操作,也易于嵌入内置式广告的特点,是网页游戏另一重大优势。

3、市场及目标消费群体分析。

现在的网页游戏,是拥有它特殊的,有效的消费群体的。虽然其面向的消费群体只是中国玩家群体中的一小部分,但其潜能不可估量:上班白领恰恰是中国玩家群体中最有消费能力的组成部分。现今中国白领的特征是工作压力大,休闲时间少,白领阶层们亟需一种便捷轻松的娱乐方式。而下班回家后玩大型游戏,此时经过一天的辛苦工作,已经没有太多的精力再投入到如此庞大的游戏中。而网页游戏正好弥补了白领群的这一份空缺:不需要花费太多的脑力和体力,只要输入地址点击鼠标即可轻松游戏。

白领阶层没有太多的时间,但是有足够的金钱,于是他们舍得在他们固定下来的网页游戏中投入资金求得发展。这也成为目前网页游戏收入较为可观的重要原因。

4、投资项目需要解决的问题。

(1)竞争压力大。网页游戏的潜在玩家规模可能有限。网页游戏的表现形式决定它所面临的直接竞争不仅仅是传统的游戏,还包括社区等多种互联网产品。因而站在玩家的角度,提高网页游戏的可玩性及画面的美观效果,着力于制作精品游戏、品牌游戏,是在研发过程中需要抓住的重点。

(2)如何找到网页游戏的潜在用户,并以低成本且有效的方式来影响他们。因为网页游戏的潜在用户规模有限且产出相对较低,所以不可能采用传统网游的营销方式来推广网页游戏,包括地面推广、在游戏门户网站上投放广告都可能难以形成有效的推广方式,因此找到网页游戏的潜在用户是一个很大的挑战。

(3)如何提升网页游戏黏性。从行业发展现状来看,如何通过游戏设置以及不断的内容更新来留住老玩家、提升网页游戏黏性,还需要网页游戏研发部门不断探索。

5、项目前景分析。

网页游戏在未来2-3年将进入迅猛增长阶段,随着网页游戏制作技术日趋完善,令网页游戏拥有不亚于大型网络游戏的表现力,这也是众多玩家所期望的,那么网页游戏将会占据更大的网络游戏市场份额。因此乐观的情况下,5年中网页游戏市场规模复合增长率将达到70.5%,预计在20xx年中国网页游戏市场规模将达到14.4亿元。20xx年中国网页游戏规模为250万人,保守估计20xx年用户规模将达到570万人,同比增长128%,而部分行业人士表示,与20xx年相比,20xx年网页用户至少能达到400%的增长,在随后的三年中网页游戏的用户至少以每年300万人的速度增长,预计到20xx年将突破1000万人,达到1270万人。

6、社会效益分析。

自主研发网页游戏,有利于游戏教育功能的实现和文化的传播,题材更为绿色的网页游戏也有助于提高人们的数字生活品质。同时随着信息化的迅速普及,人们对于数字娱乐的追求正处于高速增长期,而正规的游戏开发人员相对稀缺,因此游戏人才的培养是我国创意产业未来发展的主要方向,也是行业发展的需要,具有积极的社会意义。

该投资项目仅涉及软件的研发,因而无生产安排,及生产装置能力。

项目不涉及能源物料供应安排及交通运输等。

项目办公地址为xx市xxxx,正处于xxit硅谷带,具备良好的行业聚集效应,有着优良的科技创业环境。

该投资项目属知识密集型企业,致力于网页语言与网页制作技术的研发和发展,使用xxx技术及xxxx等插件技术实现。

技术设备主要是用于研发的计算机若干。

xxxxxx科技有限公司职工总数:xx人左右,其中外籍职工x人,管理人员x人,技术人员xxx人左右,工人xxx人。职工来源主要来自社会招工。

对于公司职工的管理,我公司将根据劳动法、公司法等法律法规制定一系列科学有效的公司。

规章制度。

保证公司的有序运营同时也保证职工的切身利益。

该投资项目不涉及环境污染。

在劳动安全方面,根据国家有关改善劳动条件,加强劳动保护的规定,为劳动者提供最好的工作环境,控制和防止职业病的发生。

该项目无厂房等建筑安排。

全部资金来源均为自有资金。

外汇收入:除资本投入外,无经营性外汇收入。

外汇支出:无经营性外汇支出。资本类支出遵照国家相关部门规定依法购汇。

从成本、利润、资产负责等情况来分析,公司财务上的前景是乐观的,我们将严格根据国家有关法律法规办理各项财务事项。并预计在第一、二年度的投资后,第三年度能够实现xxx的年收益,此后每年以平均xx%的增长率,最终达到公司的收益目标。

该项目符合《鼓励外商投资产业指导目录(20xx年修订)》的第二十一条:“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”中的第14项“软件产品开发、生产”。我们认为该项目是可行的,望有关部门给予帮助。

投资者:

签名:

20xx年xx月xx日。

企业入驻动漫的可行性研究报告范文

可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。可行性研究报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可行性研究报告。审批性可行性研究报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求,我国大部分地区,企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制(编制项目申请报告);政府性项目,使用财政资金的编制可行性研究报告。

可行性研究报告因为其自身的优势,对企业各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般包括以下内容:

1、投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关企业的产业政策等因素,论证企业所经营项目投资建设的必要性。

2、技术的可行性。主要企业从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。

3、财务可行性。主要从企业经营项目及企业投资者的角度,设计企业合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价所选择的项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从金融主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

4、组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的.培训计划等,保证项目顺利执行。

5、经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

所以企业的可行性研究报告细致入微包括许多方面,可以评析出企业的各方面发展因素和其发展过程中存在的问题,对企业的经济发展产生着一定的影响。

(一)项目总论:总论作为企业建设可行性研究报告的首要部分,要综合叙述企业研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对企业建设项目的可行与否提出最终建议,和合理的准备要求,为促进企业建设可行性研究的审批提供方便。

(二)需求预测和拟建规模:也可称作企业建设产品的市场预测,包括:

1、企业建设项目产品市场调查。

2、产品市场预测。

企业建设产品的市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对企业未来发展的市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。并在企业建设可行性研究工作中,市场预测的结论是企业制订生产产品的方案,确定企业项目建设规模所必须的依据。包括:

1)企业建设推广产品的国际市场预测。

2)企业建设推广产品的国内市场预测。

3)企业建设推广产品的价格预测。

4)企业建设推广产品的上游原料市场预测。

5)企业建设推广产品的下游消费市场预测。

6)企业建设推广产品的加工项目发展前景综述。

企业的可行性研究报告

1、承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,项目建议书撰写单位情况)。

2、拟建地点:。

3、建设内容与规模:。

4、建设年限:。

5、效益分析:。

1、建设的必要性分析也属于工程项目建议书的'一部分。

2、建设条件分析:包括场址建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)、其它条件分析(政策、资源、法律法规等)项目。

3、资源条件评价(指资源开发项目):包括资源可利用量(矿产地质储量、可采储量等)、资源品质情况(矿产品位、物理性能等)、资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等)。

1、建设规模(达产达标后的规模)。

2、产品方案(拟开发产品方案)。

1、生产方法(包括原料路线)2、工艺流程。

(二)主要设备方案。

1、主要设备选型(列出清单表)2、主要设备来源。

(三)工程方案。

1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(平面图、规划图在工程项目建议书范文都是需要有一定的体现的)。

2、建筑安装工程量及"三材"用量估算。

3、主要建、构筑物工程一览表。

1、建设投资估算(先总述总投资,后分述建筑工程费、设备购置安装费等)。

2、流动资金估算。

3、投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表)项目建议书的格式。

1、自筹资金2、其它来源。

(一)经济效益。

1、销售收入估算(编制销售收入估算表)。

2、成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)。

3、利润与税收分析。

(二)社会效益。

合资企业可行性研究报告

合资经营企业投资总额为××××万美元(以下同),其中注册资本为××××万美元。

中方投资×××万美元,占注册资本的××%,其出资内容为:

现有厂房:××××平方米,折×××万美元。

现有设备:×××台,折×××万美元。

现金:×××万美元。

外方投资×××万美元,占注册资本的××%,其出资内容为:

机构设备:折×××万美元。

技术:折×××万美元。

现金:×××万美元。

(四)合资经营企业地址和场地。

合资经营企业地址设在江苏省江阴经济开发区靖江园区,需新征土地亩(或合资经营企业占××××平方米,利用中方原有厂址××××平方米,新征地××××平方米)。

(或)合资经营企业双方共同向租用土地,土地使用费每年每平方米约计××元。

(五)生产、销售规划。

合资经营企业年产××产品×××台,出口比例为××%,以达到外汇收入平衡。

(六)合营期限。

拟定合营期为××年,预计于××××年×月开业。

(七)原材料、动力供应。

合资经营企业所需原材料,基本由国内供应,只有×种原材料,每年进口×××吨,并逐步实现原材料国产化。

每年需动力用电×××千瓦,能满足。

(八)组织机构和人员。

合资经营企业设立董事会,×方担任董事长,×方担任副董事长。董事会任命×方人员为总经理,×方人员为副总经理。

合资经营企业初期职工定为×××名;正常生产期职工定员为×××名。

(九)技术、经济分析。

合资经营企业将采用××国×××先进技术和高效能设备,产品质量可达到国际先进水平,使我国(或××省)的×××方面的技术提高到一个新的水平。(例举具体技术先进要点)。

合资经营企业具有良好的经济效益。在合营期××年间,具体经济效益如下:

1、合资经营企业可获纯利润××××万美元(折合人民币×××××万元);

2、中方获利润××××万美元(折合人民币××××万元);

3、外方获利润××××万美元(折合人民币××××万元);

4、国家税收、土地使用费为××××万美元(折合人民币××××万元);

5、国家增加外汇收入××××万美元(或减少外汇支出×××万美元);

6、项目股本利润率为××%;

7、项目资本利润率为××%;

8、项目内部收益率为××%;

9、投资回收期为×年;

10、项目能承受较大的风险:即使产量下降10%,原材料上涨10%,销售价下降10%,项目可靠内部收益率仍为××%,具有可观的利润率。

(十)结论(或建议)。

从以上分析,该项目在技术上、市场上和经济上都是可行的。

(或该项目在××方面是可行的,但在××方面还不可行。建议采取×××措施,进一步进行研究)。

企业可行性研究报告对经济发展的影响

可行性研究报告,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。一般来说,可行性研究是以市场供需为立足点,以资源投入为限度,以科学方法为手段,以一系列评价指标为结果,它通常处理两方面的问题:一是确定项目在技术上能否实施,二是如何才能取得最佳效益。可行性研究报告的用途可分为审批性可研报告和决策性可行性研究报告。审批性可行性研究报告主要是项目立项时向政府审批部门申报的书面材料。根据国家投资体制改革要求,我国大部分地区,企业投资类项目采取项目备案制和项目核准制(编制项目申请报告);政府性项目,使用财政资金的编制可行性研究报告。

可行性研究报告因为其自身的优势,对企业各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般包括以下内容:

1、投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关企业的产业政策等因素,论证企业所经营项目投资建设的必要性。

2、技术的可行性。主要企业从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。

3、财务可行性。主要从企业经营项目及企业投资者的角度,设计企业合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价所选择的项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从金融主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

4、组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的`协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

5、经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

所以企业的可行性研究报告细致入微包括许多方面,可以评析出企业的各方面发展因素和其发展过程中存在的问题,对企业的经济发展产生着一定的影响。

(一)项目总论:总论作为企业建设可行性研究报告的首要部分,要综合叙述企业研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对企业建设项目的可行与否提出最终建议,和合理的准备要求,为促进企业建设可行性研究的审批提供方便。

(二)需求预测和拟建规模:也可称作企业建设产品的市场预测,包括:

1、企业建设项目产品市场调查。

2、产品市场预测。

企业建设产品的市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对企业未来发展的市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。并在企业建设可行性研究工作中,市场预测的结论是企业制订生产产品的方案,确定企业项目建设规模所必须的依据。包括:

1)企业建设推广产品的国际市场预测。

2)企业建设推广产品的国内市场预测。

3)企业建设推广产品的价格预测。

4)企业建设推广产品的上游原料市场预测。

5)企业建设推广产品的下游消费市场预测。

6)企业建设推广产品的加工项目发展前景综述。

(三)企业建设项目所需的资源、原材料、燃料及公用设施等情况。

(四)设计方案:

1、企业建设项目产品规划方案:建设产品产能规划的方案;企业建设项目产品的工艺规划方案中的加工产品设备选型,产品说明,产品生产流程等。

2、加工项目产品营销规划方案。

1)营销战略规划。

2)营销模式。

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究:投资者分成;企业自销途径分析;某些企业所建设的项目还可适应国家的需求,涉及国家部分收购方面;企业建设项目的经销人代销及代销人情况分析等。

3)促销策略,包括企业建设项目的产品广告设计,营销办法等的分析与总结。

(五)建厂条件与厂址方案:这个部分在企业建设的可行性报告中即可适当补充,也可看情况而定省略不加以分析。

(六)环境保护:环保、节能与企业员工劳动安全的方案分析。

在企业项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,据中国产业竞争情报网认为对影响劳动者健康和安全的因素,都要在企业建设项目的可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐出企业改革技术、促进经济发展,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的企业建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在企业建设项目的可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

(七)企业组织、劳动定员和人员培训(估算数):在企业建设的可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。促进企业员工综合素质的提高,促进企业的长远发展。

(八)企业建设项目投资估算和资金筹措。

(一)可行性研究报告有利于企业的招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域的决策,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案,从而促使企业找好建设项目,抓住本企业经济发展的最佳时机。

企业可行性研究报告范文

xx是我国全面建设小康社会的关键时期,工业化、城镇化、信息化深入发展,内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、城镇基础设施和新农村建设等重大工程继续实施,为有色金属工业发展带来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的发展,需要有色金属工业提供重要支撑,在高精尖产品发展方面需要重大突破。上下游产业相互融合、企业重组步伐加快,为有色金属工业发展增添了新的活力。同时,随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进,对节能减排、保护环境提出了新的、更高的目标和任务,能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化,迫切要求有色金属工业加快转变发展方式,加速实现转型升级。

未来,随着基础设施投资加快、xx国家战略性新兴产业发展规划和节能产品惠民工程的出台落实,对有色金属尤其是有色金属精深加工产品的消费需求将进一步加大。根据《有色金属工业xx规划》,预计xx期间,有色金属需求将保持一定的增长,但与xx相比,增速将明显放缓,20xx年十种有色金属的消费量预测如下:

项目总投资5亿元,将主要完成收购标的企业,帮助其复产及扩大设备规模等。收购完成后,将实现xxx公司多元化经营的战略目标。

第一部分项目概况。

一、项目名称。

二、项目承办单位。

三、并购动因。

四、投资主体。

(一)投资方。

(二)被投资方。

五、并购计划。

六、项目主要经济技术指标。

第二部分项目背景和必要性与可行性分析。

一、项目背景。

二、投资的必要性与可行性分析。

第三部分投资方案。

一、预计投资总额。

二、并购定价原则。

三、并购方式。

四、其他有关约定及承诺。

五、资金来源。

六、并购流程。

第四部分有色金属行业现状及市场形势分析。

一、有色金属行业政策环境分析。

二、中国有色金属行业发展概况。

三、中国有色金属行业发展潜力分析。

第五部分目标公司的主要情况。

一、目标公司概况。

(一)企业基本情况。

(二)现有股权结构及股东情况。

(三)企业组织架构。

二、目标公司的经营及财务情况。

(一)生产能力及经营情况。

(二)主要客户。

(三)主要财务情况。

第六部分并购后的经营发展规划。

一、并购后的经营与管理。

二、未来发展规划。

第七部分投资估算及资金筹措。

一、投资估算依据和说明。

二、资金使用计划。

三、资金筹措方案。

第八部分财务评价。

一、基本财务数据假设。

二、销售收入预测与成本费用估算。

三、盈利能力分析。

四、盈亏平衡分析。

五、财务评价结论。

第九部分项目并购影响效果分析。

第十部分项目风险分析及对策。

一、法律风险及对策。

二、信息风险及对策。

三、市场风险及对策。

四、管理风险及对策。

第十一部分结论。

企业投资可行性研究报告

防护用品有限公司是一家集生产加工、经销批发、出口贸易于一体的工贸结合加工贸易公司,目前主要生产经营产品有杯型口罩、鸭嘴口罩、折叠口罩、平面口罩、3m口罩、3层平面口罩、ffp2口罩、n95口罩、无纺布口罩、活性炭口罩、一次性失禁用品、一次性防护服、圆橡筋、钩编筋、扁橡筋等,同时代理肝素帽、三通阀,实现了多元化经营。

公司成立于2000年,自创建以来,始终坚持“卓越品质、服务社会”的经营理念,致力于国内外防护用品市场开发,在全体员工的共同努力下,公司的规模不断扩大,实力不断增强,管理科学,经营业绩不断攀升,2007年产值突破1000万,2008年实现产值1200万,2009年实现产值1500万,实现了快速、健康、可持续发展,展示出勃勃生机与活力,成为全国防护用品行业的一颗正在跃起的璀璨明星。

公司坚持以人为本的管理理念,尊重员工的选择,尊重员工物质文化需要,开展丰富多彩的文化娱乐活动,积极进行企业建设,吸引了大批有志之士加盟。公司致力于为员工创造优厚的物质生活条件,工资福利水平不断提升,员工教育培训如火如荼,创设员工发挥聪明才智、展示能力的平台,激发了广大员工为企业尽智尽力的积极性和主动性,打造了一支诚信、负责、创新、高效、务实的企业团队。

公司以“长期合作、互惠共赢、诚信服务”为市场宗旨,引进先进技术和设备,开发多种品种,大力挺进国内外高端市场,赢得了国内外客户的广泛赞誉。目前,公司在全国30多个省区196个大中城市建立了完善的销售网络,同时积极扩展国外市场,与美国、法国、日本、德国、澳大利亚等客商建立了长期良好合作关系,有力地促进了公司扩张与发展。

武汉中宜新防护用品有限公司实力雄厚,服务优良,生产订单应接不暇,国内外市场潜力无限,客观上需要调整经营战略,扩大生产规模,创建知名品牌,实现永续发展。为适应不断蓬勃发展的新形势,公司拟扩大投资规模,在武汉市江汉北路九运赏荷居1304征地15亩,特制定此投资计划书。

二投资计划概要。

公司将秉承“为出资人创利,为员工谋利,为社会服务”的投资理念,本着对每一位投资者极端负责的态度,继续保持艰苦创业、勤俭节约的优良作风,继续发扬开拓创新、团结奋进、锐意进取的拼搏精神,把每一分钱都花在刀刃上,以最小的投资争取最大的收益,创造丰厚的`社会财富和企业利润,让投资方满意,让消费者放心,让员工得利,服务企业与社会的和谐发展。

根据公司目前的发展需要,需要用地面积15亩,地址在武汉市江汉北路九运赏荷居1304;根据武汉的土地、设备、薪资水平等市场价格,预计投资整个规模3000万,()其中,机器设备800万,基建投资1500万,流动资金700万。

由于目前的口罩、棉签、湿巾市场前景广阔,我公司拥有成熟的市场渠道和经营管理经验,因此新建企业仍以类产品为主要方向,顺利投产后可以根据市场的需要和社会的发展,科学调整产品经营战略方向,以便与时俱进,实现永续经营和可持续发展。

本计划主要介绍了包含征地、基础设施建设、设备投资、人员配置、运行方式等方面的投资预期以及市场分析、风险评估等。

经济学原理认为,在市场经济条件下,面临这激烈的市场竞争和瞬息万变的内外部市场环境,必须坚持以最小投入获取利益最大化的原则,从而规避风险,有效控制资金安全。也就是说,在保持企业正常运转、资金周转健康的情况下,投资越小,资金越安全;利润越大,受益越大;资金越节约,风险越小。基于这样的认识,拟采取以下投资运行模式。

据武汉土地市场价格,拟投资1500万购置15亩土地;在办理好土地使用证以及所有权证书后,将土地抵押给银行,银行贷款主要用于建设厂房、车间、办公室、厂区铺路、绿化等基础设施建设;然后将厂房等资产抵押,银行贷款再用来购置机器设备;最后将固定资产设备抵押,用来购置生产原料、招聘人员、开发市场等,在此基础上实现正常生产与资金周转。

如此只需先期注入足够资金,层层抵押,最终实现正常运转,一次投资,实现连锁反应,推动良性发展。既有利于节约资金,提高有限资金的利用率,也能够有效规避风险。假如土地、厂房、设备、人力资源、原料等分别从外部注入资金,不但增加了企业的运营成本,造成融资压力过重,而且加大了风险,不利于企业长期发展。因此先期的土地投资是关键中的关键,重点中的重点,解决好这个问题,其他难题将迎刃而解,务必加大投资管理,确保资金安全到位。

四市场分析。

公司拟将各类型口罩系列、棉签系列、湿巾系列产品作为主要生产经营对象,其面临市场环境及竞争态势分析如下。

1政治法律环境良好。改革开放三十多年来,随着经济的繁荣发展,人们的生活质量和生活水平有了显着提高。在科学发展的二十一世纪,越来越多人们注重生活品质和健康防护,对日用生活品和健康防护产品的需求量越来越大。公司把口罩系列、棉签系列、湿巾系列产品作为战略经营方向,适应了这种社会发展的大趋势,满足人民群众日益增长的多元化需要。与房地产、化工、农药、日用化工行业不同,我公司属于与人民群众生活休戚相关的日用生活轻工产品,具有绿色生态产业的显着特点,不但无污染无辐射无工业垃圾,而且对于促进人们健康生活,提高生活品质有着重要的意义,同时能为国家创造大量外汇,增强国家在国际经济博弈中的竞争力。企业需要吸收大量的社会人员,缓解了社会就业压力,促进了社会和谐,属于国家一贯鼓励和支持的重点行业。因此,国家不会出台限制性政策,行业和企业也不会成为国家限制与控制的对象,将面临长期的良好的宽松政治法律环境。

2国内消费市场潜力无穷。我国是一个13多亿人的大国,口罩、棉签、湿巾等类产品有着巨大的需求量,可以说不分性别、不分年龄、不分地域都有一定得实际需求。产品的应用的范围广泛,众多的医院、防疫站等卫生部门有大量的需求,食品行业、纺织服装行业、化工行业等诸多企业也可以作为劳动防护用品和福利待遇发放;作为生活必需品,宾馆饭店、众多的家庭和个人也是主要的消费者。另外,湿巾、棉签属于一次性消费品;口罩的使用周期较短,一个医生或者企业的工人一年至少使用四个,消耗快,使用量大,因此广义上讲,此类产品具有无穷的市场潜力。有关专家统计,仅口罩一项,全国一年要消费200多亿个,而棉签、湿巾等消耗量更是多的惊人,只能以天文数字计算。

3国外市场生机勃勃。随着全球经济一体化趋势的日渐明显,尤其我国加入世界贸易组织后,改革开放进一步深化,国外市场对国内日用产品企业的拉动能力越来越大。更多的国外贸易公司看准了中国巨大而廉价的劳动力市场,纷纷到中国寻求合作伙伴,把大量的订单放给了中国企业。武汉中宜新防护用品有限公司的系列产品早已走出了国门,远销东南亚和欧美,抢占了国外市场的一席之地,为以后加速发展、拓宽销售领域奠定了良好的基础。可以预见,订单加工和自主品牌系列产品的出口将显示出生机勃勃的活力,成为中国出口创汇的主要途径之一。

4产品市场稳定。由于自身特殊的使用性能,口罩、湿巾系列产品市场稳定,受外部环境的影响较小。一年四季,世界各地,包括中国总有一些流行病发生,2003的非典型性肺炎、后来的口蹄疫、疯牛病、流行性感冒等,这些情况不但不会压缩口罩、湿巾等系列产品市场,而且市场需求量会快速增大。地震、洪水等自然灾害也不会影响些列产品的市场稳定,反而加大了需求,在2009年汶川大地震和2010年的青海玉树抗震救灾中,大量的系列产品源源不断运往灾区,为保护灾区人民生命健康与安全发挥了重大作用。总体来看,无论自然灾害还是战争人祸都不会给系列产品市场带来负面影响,市场稳定性较强。

5竞争生存的空间较大。防护用品生产经营属于劳动密集型行业,投资少,占有资金少,一些财力雄厚的企业集团往往喜欢投资房地产、石油、煤炭等资金密集型行业,因此虽然目前中国大大小小的防护用品企业有几千家家,但绝大多数数规模较小,以家庭作坊式经营为主,没有形成核心竞争力量和龙头企业,所以市场生存空间很大。新投资的公司将形成规模效益,成为引领行业发展的大型公司。

五公司投资优势。

1成熟的市场渠道。武汉中宜新防护用品有限公司在长期的发展中与全国各地客户建立了良好的合作关系,为新的投资项目健康快速发展奠定了坚实的基础,在此条件下,新投资项目能够在原有销售渠道基础上,建立新的客户网点,不断拓展市场空间,实现跨越式大发展。目前公司销售渠道如下:

a建立了完善的国内销售网络。近几年来,公司加大了国内市场营销网络建设,积极发展经销商和代理商体系,不断拓宽业务范围。目前公司已经在湖北各市、江苏、江西等地发展了多家经销商和加盟商,业务范围几乎覆盖全国各大重点城市,系列产品走进各地主要大商场,成为消费者喜爱的产品,拥有了一定的知名度和美誉度。

b国外市场不断拓宽。公司与武汉、广州、杭州、上海、香港等地大型外贸公司建立了稳定的合作关系,利用贸易平台,积极发展对外贸易,将产品推向国外,深受欧美等地客商重视。出口外贸在公司发展中占有重要地位,新投资项目在发展外贸加工中具有明显优势。

c团购客户逐步增多。公司已经与武汉、公安、江西等地大型医院和企业签订了定向加工合同,每年定期为他们量身定做系列产品,拓宽了团体采购的面积,发展团体采购,将是一个重点的战略方向之一。

2丰富的管理经验。多年的市场磨砺,公司积累了先进的管理经验,注重以人为本,关爱员工,积极为员工创设良好的发展环境,每年的重大节日,不但组织丰富多彩的文化娱乐活动,而且都要为员工发放福利,满足员工日益增长的物质和文化精神需要。公司拥有一套健全的管理制度体系,对日常管理、财务管理、营销管理、质量管理、生产管理等诸多方面都有自己的特色。

3技术实力雄厚,品牌优势明显。目前我们有专业技术人员与管理人员15人,而且与相关产品技术研究所建立了长期的合作关系,随时跟踪市场花色品种潮流,不断进行技术革新和产品创新,能够适应快速变化的市场需要。此外公司独立注册###品牌,以高品质、高品位和良好的服务赢得了消费者的青睐,品牌的优势逐步显现出来。自主品牌不但能够提高企业的知名度,而且还能增加产品附加值,创造优厚的利润。

六征地计划。

所征地基在在武汉市江汉北路九运赏荷居1304号,位置优越,土地升值空间较大。在市场经济不断发展的今天,土地作为一种最主要的生产力要素,成为宝贵的资源。随着全球人口的剧增,全世界对土地的开发越来越多,耕地等需要保护的自然资源越来越多,凸显土地价值的昂贵,以目前的形式分析,土地只有增值的趋势,而没有下降的可能。公司所征土地,位于繁华的江汉北路边沿,处于城乡结合地带,随着城市规模的扩展,价值攀升的机会很大。目前虽然每亩7万元,15亩总计1000万元,但五年以后,预计价值高达2000万,其升值的形势对于规避投资风险有着重大意义。而且以后土地亦可做房地产开发之用,其孳生价值更加昂贵。

目前我公司已经与卖方签订协议,积极预备正式手续办理。只要资金到位,三五个月之内可办理土地使用证等。

七基础建设计划。

本着节约的原则,拟建设钢架结构生产车间3个,分别为制作车间、整理包装车间内等;拟建设小型仓库3个,分别用于存放原料、成品等;拟建设办公室业务洽谈室以及员工临时休息室等12间,用作正常办公场所,总共建筑面积5000平方米左右。

企业形象对于企业发展具有重要意义,客户来公司的第一印象就是企业的外在建设规划与广告设计等,因此需要在厂区铺好柏油路面,另据实际建设布局安排绿化带、花园等,设置明显的广告标示。

对于基础设施建设初步打算分成两块外包给施工单位,一是厂房办公室类外包给一家;二是地面绿化以及铺路等外包给另外一家。基础设施三个月即可完工建成,初步预算资金1000万。

八设备计划。

公司现有的设备具备以下几个特点:1设备品种齐全,主要有##机,多少台;有##机多少台,主要设备总计56台;但是数量较少,远远不能满足新投产项目需要,因此需要增加设备数量,根据市场需求和项目的规模,预计增加240台,使主要中大型设备总数达300台。2设备老化,性能较差。现有设备已经平均使用了3---5年,部分设备经常维修,性能较差,与当今的同类设备相比有着一定差距,拟选择当今最为先进的同类产品,提高劳动效率,增加人均产量,提升经济效益。预计新设备投资。3运输物流能力不足,需要增加运输车辆,购置货运汽车3台。设备总投资预计200万。

九生产启动计划。

1规模及部门设置。新投资项目预计主要机器设备300台以上,员工规模在400-600人之间,第一年预计实现产值6000万,税金400元,利润600万。根部需要设定以下部门:技术部、生产部、质检部、市场部、供应部、外贸部(负责报关、外协、外贸订单等事宜)等。投资后的新公司将发展成为同类行业的中大型企业,具有强大的市场竞争力,形成规模化生产,具有搏击市场风浪大强大能力。

2几项应当提前准备的工作。在投资过程中,生产启动工作应注意坚持以下“几个提前”:一是招聘以及新员工培训提前。在厂房落成、地面建设开展期间,亦应提前招聘员工,进而进行职业技能和职业道德培训,让员工充分学习企业文化与规章制度,培养新员工的爱厂、爱岗与敬业意识,初步提高职业技能。新员工一般专门培训15天即可上岗实习锻炼,培训费用以及培训期间基本生活费用,初步预算300人*15天*60元=27万。二是市场开发提前。市场开发要先行一步,在基础设施建设期间,市场开发亦应提前起步,充分利用以前的销售渠道和外贸加工渠道,不断拓宽市场领域,积极寻找适合新项目规模的客户群。特别注意加大外贸工作的力度,满足生产的需要。一般来说,规模越大的企业,也容易赢得客户信任,外贸订单越容易签订,新投资项目必定带来新的市场和新的发展给机遇。两项工作提前的情况下,一旦条件成熟,可快速投入正常生产,节约运行周期,提高资金运行速度,创造良好效益。

十新投资项目两项重点工作分析。

武汉中宜新防护用品有限公司属于蓬勃发展中的新生市场力量,优势明显,在新的投资资金及时到位的情况下,公司面临两大发展重点,两个问题如果不能很好解决,将影响可持续发展。也就是随着投资规模扩大和企业实力的增强,必须创建自主品牌和企业文化建设。

1强化对自主品牌的投资。自主品牌是现代企业生存发展的必由之路,在本行业目前发展的形势下,一方要强调外贸加工,开足马力,满足人员与设备的生产需要;另一方面要强化自主品牌建设,使企业拥有自己的知识产权。市场上,往往知名品牌产品价格较为昂贵,比如服装,一件名牌服装的市场价格要比普通服装高出5-10倍,有的甚至高达20倍以上,究其原因是品牌的力量使产品的附加值成倍增加,通俗地讲,也就是品牌的产品卖价高,利润高。因此要强化对品牌建设的投资,创建同类产品的知名品牌,既有利于拓展国内市场,也有利于发展对内贸易,在中国企业国际竞争能力日渐增强的大背景下,在未来的几年中,公司产品完全有可能贴上自己的商标,推向国外市场,以较高价格出卖。

2增加对企业文化和员工薪资的投资。随着各行各业的繁荣发展,我国的催生的大量的中小企业,据国家统计局统计,2009年,全国注册的大中小公司高达1000万家,再加上以个体经营形式的商户或者家庭经营户,数目不可胜数,平均13个人拥有一家公司,创造大量的就业机会,造成沿海地区和众多大城市“民工荒”的局面,全国目前的总体局势是缺乏大量的劳动力。而作为劳动力市场新生力量的大中专毕业生,往往对宾馆、饭店、旅游等第三产业情有独钟,客观上使生产加工企业的劳动力更加匮乏,因此必须全盘考虑人力资源要素,加大对企业文化和员工薪资的投资,增加企业的吸引力和凝聚力,汇集更多的人才,实现饱和生产,促进资金的良性运转。

解决好品牌建设和确保充足人力资源,是关系到公司长期发展和健康运行的基本保障,也投资计划需要必须考虑的要素。

十一风险评估。

1市场风险较小。第四章市场分析中已经说明,无论和平环境还是天灾人祸、战争等环境,对口罩、棉签、湿巾等系列产品市场影响不大,甚至越是灾乱环境市场需求量越大,越能提供新的发展机遇,因此市场风险较小;主要的市场风险因素在于如何快速、全面回笼资金,在法律日渐完善的社会条件下,欠账变成死账的可能性极小,市场风险几乎为零。

2经营风险可以控制。经营风险主要在于三个方面:一是可能面临劳动力的缺乏,也就是说有资金、有设备、有订单,但是缺乏劳动力,招聘人数达不到预定计划,难以实现饱和生产,从而影响资金正常周转。在全国闹民工荒的形势下,这将是投资需要直面的现实问题。但是这个问题是可以控制的。加大宣传与招聘工作的力度,提高薪资水平,完善保险福利待遇,积极进行企业文化建设,极力为员工的生活和发展提供良好的平台,让员工找到归属感和实现人生价值的途径,完全能够增强企业的吸引力,建立稳定和谐的人员队伍,解决人力资源匮乏的难题。二是产品花色品种可能不适应市场需求,出现生产与销售市场脱节现象,也是完全可以控制的。推进技术革新,学习先进潮流,发展定向加工,先预定款式后进行生产等办法可以解决类似难题。三产品附加值低,利润微薄。在劳动密集型行业,这种现象经常遇到。尤其的是外贸加工订单,部分是国外中间商转手沿海城市贸易公司,沿海公司再转手内地,内地贸易公司在转手给大型加工企业,大型企业再分派给小加工企业,造成利润层层减少,中小企业出现“忙而不赚”的现象。这个问题也可以有效控制,创建自主品牌,扩大内销市场,调整经营方向,内贸为主,外贸为辅等手段都可以解决这个问题。此外,新投资的项目具备直接与国外或者沿海贸易公司发展合作的实力,可以主动寻求新的中间商,拓展利润空间。

因此,从市场、经营、管理等方面综合分析评估,投资风险较小,某些方面的风险完全可以提前控制。

十二投资收益预期。

1拟新的投资项目发展目标为“一年盈利,二年回本,三年创建知名品牌,五年实现跨越式发展”。

2以600人规模计算,本行业一般一个人一年能创造纯利润(除去原料、工资、税收等生产成本后的纯利润)1万---1、9万元之间,以最保守人均年创造利润1万元算:

600人*10000万*1年=600万(即第一年实现纯利润);3以此保守推算,假如第二年仍然维持第一年的现状,(实际规模扩大,品牌知名度的提高,直接客户的增多,产品附加值增多,利润完全会更高)。

600万/年*2年=1200万。

这个保守2年的盈利结果,完全可以补偿先期购买15亩土地的所有投资,也就是说新的投资项目运营2年后,所有投资成本都已经赚回,投资风险几乎降低到零。对于投资方来说,由于从第三年开始,所有的利润都将是新增的投资收益。纵观房地产、机械等众多行业,投资回本周期较长,往往十年、八年才能赚回投资本金,资金处于长期高风险状态,十年的时间,随时可能发生不可预料的变故,危害资金安全;相对比而言,此项投资回本快,资金周转快,投资收益丰厚,利润可观,资金风险较小,安全稳定。

4随着公司规模扩张和市场竞争发展,企业的自主品牌也逐步建立,三年的时间完全能够打造一个省级知名品牌,产品的价格也将随产品知名度的提高而提升,同样的生产效率,人均创造的利润也会必然增加,以保守的人均年创造1.6万元纯利润算,全年利润总数如下:

600人*1.6万=960万。

在此基础上,五年之后,整合各种资源,调整发展方向,不断与时俱进,适应新的市场形势,公司完全可以实现跨越式发展,甚至可以实现多种经营,建立涉足多个领域的集团公司。

十三结论。

综合分析,此项目投资拥有成熟稳定的市场,拥有一定的经营管理经验,市场前景广阔;采用“前期注入资金,层层抵押,实现正常运转”的投资模式,大大减少了风险,确保了资金安全,实现了“一次投资,多年受益”的目的;口罩系列、棉签系列、湿巾系列等特色项目回本快,资金周转快,收益丰厚,利润可观,投资回报率高,是切实可行的投资方向。投资者保护宣传工作计划2013年汽车美容店投资创业方案企业投资组合分析。

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企业可行性研究报告范文

近年来,刚果(金)政府将战后重建和恢复经济列为国家发展的重点。政府的宏观经济政策主要是:实行谨慎财政货币政策,控制通货膨胀,逐步恢复基础设施,开展国际合作,加快机构改革,支持经济增长。在矿业、林业、农业和国有企业领域制定了相应政策和具体规划,以刺激国民经济的发展。

在世界银行、国际货币基金组织等多边机构,以及其他地区和双边合作伙伴的倡议与支持下,刚果(金)制定了《减贫和增长战略》用以减少贫困人口数量,增加经济收入。

刚果(金)政府于2015年12月对国家战略发展规划(2017-2021年)进行评估。该规划强调人文发展,倡导相关战略行动,并将重点关注弱势群体。规划进一步指出,为实现卡比拉总统现代化革命愿景,刚果(金)政府将分三个阶段逐步落实发展目标,即国际层面上,刚果(金)政府积极响应联合国“千年发展目标”正在积极制定2015年后发展议程,以指导未来15年发展规划。

《投资法》承诺,外国法人或自然人可享受与本国法人或自然人同等的待遇,但刚果(金)不能把其参与自由贸易区、海关联盟、共同市场或其它一切形式的地区经济组织所获得的优惠待遇给予第三国国民和公司。

根据刚果(金)2003年3月13日第002/03和003/03号法令颁布的《进出口商品海关税则》,主要商品的进出口关税税率见下表:

企业项目可行性研究报告【】

名称:

注册地址:

法定代表人:

注册资本:

企业类型:

经营范围:

股东构成:

1.2投资方简介。

投资方名称:。

法人代表:国籍:职务:

1.3建设地点。

该项目位于。

1.4建设内容。

项目用地面积约为亩,建筑面积约万平方米。

1.5建设周期。

整个项目计划年完成,年月至年月为前期准备阶段,年月至年月为建设阶段。

1.6项目效益分析。

项目税前利润为元,税后利润为元,税后净利润率为。

由于项目税后净利润率大于%,高于行业基准收益率,因此,项目财务分析可行。

环保企业项目可行性研究报告【】

项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。

(一)项目厂址及厂房建设。

1、厂址。

2、厂房建设内容。

3、厂房建设造价。

(二)土建规划总平面布置图。

(三)场内外运输。

1、场外运输量及运输方式。

2、场内运输量及运输方式。

3、场内运输设施及设备。

(四)项目土建及配套工程。

1、项目占地。

2、项目土建及配套工程内容。

序号。

建设项目。

建筑结构。

建筑方式。

施工面积(m2)。

1办公楼框架结构多层建筑9011。

2展厅砖混结构单层建筑1802。

3公寓砖混结构多层建筑37847。

4餐厅砖混结构多层建筑2703。

51号车间轻钢结构单层建筑6308。

62号车间轻钢结构单层建筑7209。

73号车间轻钢结构单层建筑8110。

8后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑7209。

9锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑1802。

10小计80200。

11绿化设施5407。

12厂区硬化周围美化4506。

13总施工面积(m2)90112。

(五)项目土建及配套工程造价。

企业可行性研究报告范文

xxxx是我国全面建设小康社会的关键时期,工业化、城镇化、信息化深入发展,内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、城镇基础设施和新农村建设等重大工程继续实施,为有色金属工业发展带来了更大市场空间。战略性新兴产业及国防科技工业的发展,需要有色金属工业提供重要支撑,在高精尖产品发展方面需要重大突破。上下游产业相互融合、企业重组步伐加快,为有色金属工业发展增添了新的活力。同时,随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进,对节能减排、保护环境提出了新的、更高的目标和任务,能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化,迫切要求有色金属工业加快转变发展方式,加速实现转型升级。

未来,随着基础设施投资加快、xxxx国家战略性新兴产业发展规划和节能产品惠民工程的出台落实,对有色金属尤其是有色金属精深加工产品的消费需求将进一步加大。根据《有色金属工业xxxx规划》,预计xxxx期间,有色金属需求将保持一定的增长,但与xxxx相比,增速将明显放缓,20xxxx年十种有色金属的消费量预测如下:

项目总投资5亿元,将主要完成收购标的企业,帮助其复产及扩大设备规模等。收购完成后,将实现xxx公司多元化经营的战略目标。

第一部分项目概况。

一、项目名称。

二、项目承办单位。

三、并购动因。

四、投资主体。

(一)投资方。

(二)被投资方。

五、并购计划。

六、项目主要经济技术指标。

第二部分项目背景和必要性与可行性分析。

一、项目背景。

二、投资的必要性与可行性分析。

第三部分投资方案。

一、预计投资总额。

二、并购定价原则。

三、并购方式。

四、其他有关约定及承诺。

五、资金来源。

六、并购流程。

第四部分有色金属行业现状及市场形势分析。

一、有色金属行业政策环境分析。

二、中国有色金属行业发展概况。

三、中国有色金属行业发展潜力分析。

第五部分目标公司的主要情况。

一、目标公司概况。

(一)企业基本情况。

(二)现有股权结构及股东情况。

(三)企业组织架构。

二、目标公司的经营及财务情况。

(一)生产能力及经营情况。

(二)主要客户。

(三)主要财务情况。

第六部分并购后的经营发展规划。

一、并购后的经营与管理。

二、未来发展规划。

第七部分投资估算及资金筹措。

一、投资估算依据和说明。

二、资金使用计划。

三、资金筹措方案。

第八部分财务评价。

一、基本财务数据假设。

二、销售收入预测与成本费用估算。

三、盈利能力分析。

四、盈亏平衡分析。

五、财务评价结论。

第九部分项目并购影响效果分析。

第十部分项目风险分析及对策。

一、法律风险及对策。

二、信息风险及对策。

三、市场风险及对策。

四、管理风险及对策。

第十一部分结论。

企业的可行性研究报告

企业融资计划系指在企业向外融资时所必须具备的文件,其实是一份说服投资者的证明书。一份优质的企业融资计划可大大提高项目融资的可能性。

一份好的企业融资计划的特点是:关注产品、敢于竞争、充分市场调研,有力资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计等几点。

中研普华编制的企业融资计划,以符合中外投资商的思维与要求,根据企业提供的相关资料,协助企业进行市场调研和分析、商业模式设计、战略规划、财务预测、融资方案设计,得到了欧美、亚洲等许多国家的投资公司、金融机构的推荐或认可。

我们编制的企业融资计划,主要内容如下:

1、公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。)。

2、主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面目,行业从业年限,主要经历和经营业绩。)。

3、产品/服务描述(产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。)。

4、研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)。

5、行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。)。

6、营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。)。

7、产品制造(生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。)。

8、管理(机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)。

9、融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。)。

10、财务预测(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)。

11、风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)。

我们编制的企业融资计划,涵盖农业、畜牧、水产、林业、能源、冶金、汽车、机械、化工、电子、物流、房地产、建材、旅游、娱乐、酒店、餐饮、学校、医院、医药、食品、饮料、轻工、网络、软件等各行业领域。

中研普华具有:一流专家、丰富经验、上千个可查询案例、国际规范、质量超值、价格合理。可最大限度提升您的项目/公司价值。我们策划制作的企业融资计划在投资商与金融机构的慎审下,确保您的项目计划处于同行领先水平,是您成功融资立项的先决要素。

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